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開封市衛生學校2025年度單位預算
作者:  資料來源: 點擊數: 時間:2025-03-19





開封市衛生學校

2025年度單位預算





2025年3月


第一部分 概況

一、主要職能

二、單位機構設置及預算單位構成

第二部分 開封衛生學校 2025年單位預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:開封衛生學校2025年度單位預算公開

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出經濟分類表

七、支出經濟分類匯總表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、項目支出預算表

單位預算項目績效目標匯總表









第一部分


一、主要職責

1.人才培養:學校優先保障教育教學,保證醫學人才培養質量。

2.科學研究:學校組織、支持和鼓勵師生開展醫學科學研究,促進學術進步、科技創新和教學成果轉化,不斷推動專業建設,提高醫學人才培養質量。

3.社會服務:學校積極拓展社會服務職能,充分發揮專業特長作用,服務國家和區域經濟發展。

4.傳承創新:學校積極發揮中職教育醫療衛生專業特色及文化引領作用,進行特色專業品牌塑造與創新,不斷促進行業進步與發展。

二、開封市衛生學校部門預算單位構成

(一)機構設置

開封市衛生學校內設管理機構共11個,包括:黨委辦公室、行政辦公室、紀委辦公室、工會、團委,學生科、教務科、人事科、財務科、總務科、保衛科;教學教輔科室共9個,包括:思政教研室、公共教研室、口腔教研室、護理教研室、藥學教研室、職業教育研究所、對外交流合作中心、招生就業中心、網絡信息中心。

預算單位構成

開封市衛生學校預算指開封市衛生學校本級預算。



第二部分

開封市衛生學校2025年單位預算情況說明


一、收入支出預算總體情況說明

開封市衛生學校2025年收入總計4672.37萬元,支出總計4672.37萬元,與2024年相比,收入支出各增加80.28萬元,增加1.75%。主要原因:見習期人員轉正及薪級普調。

二、收入預算總體情況說明

開封市衛生學校2025年收入合計4672.37萬元,其中:一般公共預算4072.37萬元; 財政專戶管理資金收入600萬元;政府性基金收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

開封市衛生學校2025年支出合計4672.37萬元,其中:基本支出4672.37萬元,占100%;項目支出0萬元。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

開封市衛生學校2025年一般公共預算收支預算4072.37萬元,政府性基金收入預算0萬元,其他收入0萬元。與 2024年相比,一般公共預算收入預算增加80.28萬元,增加2.01%,主要原因:見習期人員轉正及薪級普調。

五、一般公共預算支出預算情況說明

開封市衛生學校2025年一般公共預算支出年初預算為4072.37萬元。主要用于以下方面:教育支出2997.11萬元,占73.60%;社會保障和就業支出711.55萬元,占17.47%;衛生健康支出190.99萬元,占4.69%;住房保障(類)支出172.71萬元,占4.24%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

開封市衛生學校2025年一般公共預算基本支出年初預算為4072.37萬元其中:人員經費3985.00萬元,占總預算97.85%,主要包括:津貼補貼141.12萬元、其他對個人和家庭的補助6.09萬元、績效工資452.46萬元、獎金773.70萬元、生活補助0.93萬元、其他工資福利支出600.00萬元、其他社會保障繳費12.95萬元、基本工資933.63萬元、離休費15.99、退休費454.13萬元、機關事業單位基本養老保險繳費230.28萬元、職工基本醫療保險繳費151.12萬元、醫療費補助39.87萬元、住房公積金172.71萬元;公用經費87.37萬元,占總預算2.15%,主要包括:福利費3.09萬元、電費32.10萬元、培訓費1.03萬元、水費40.00萬元、其他商品和服務支出11.15萬元

七、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我單位《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

、政府性基金預算支出預算情況說明

開封市衛生學校2025年暫無計劃使用政府性基金預算撥款安排的支出。

、國有資本經營預算支出情況說明

開封市衛生學校2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

“三公”經費支出預算情況說明

開封市衛生學校2025年“三公”經費財政撥款預算為0萬元。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

開封市衛生學校2025年機關運行經費支出預算0萬元。主要原因:我校為事業單位無機關運行費。

(二)政府采購支出情況

2025年政府采購財政撥款預算安排0萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2024年,開封市衛生學校組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。主要原因:沒有項目支出預算。

(四)國有資產占用情況。

2024年期末,開封市衛生學校共有車輛3輛,其中:一般公務用車3輛、,主要保證正常周轉使用;單價50.00萬元以上通用設備3臺(套),單位價值100.00萬元以上專用設備3臺(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

開封市衛生學校沒有負責管理的專項轉移支付項目。



第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:

開封市衛生學校2025年度單位預算公開表  開封市衛生學校2025年度單位預算.pdf  開封市衛生學校預算公開表.xlsx



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